| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с. 2 |
| Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
| |
казателя |
отчетного периода |
ного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
| Уставный капитал |
410 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
| Добавочный капитал |
420 |
- |
2.0 |
| Резервный капитал |
430 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии |
|
| с законодательством |
|
| резервы, образованные в соответствии |
|
|
|
| с учредительными документами |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
|
|
| Итого по разделу III |
490 |
- |
2.0 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| Займы и кредиты |
510 |
| Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
| Итого по разделу IV |
590 |
- |
- |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| Займы и кредиты |
610 |
| Кредиторская задолженность |
620 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| поставщики и подрядчики |
|
| задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
| задолженность перед государственными |
|
|
|
| внебюджетными фондами |
|
| задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
| прочие кредиторы |
|
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) |
|
|
|
| по выплате доходов |
630 |
| Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
| Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
| Итого по разделу V |
690 |
- |
- |
| БАЛАНС |
700 |
- |
2.0 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
|
| учитываемых на забалансовых счетах |
|
| Арендованные основные средства |
|
|
|
| в том числе по лизингу |
|
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на |
|
|
|
| ответственное хранение |
|
| Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
| Списанная в убыток задолженность |
|
|
|
| неплатежеспособных дебиторов |
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
| Износ жилищного фонда |
|
|
|